• 综合
  • 销量
  • 价格
  • 筛选
goodsCount:54 resultType:0 productList.length:10
  • 醉染图书媒体监督、内部控制与审计意见研究9787509598191
    正版
    醉染图书旗舰店 进店
  • 内部控制有效性判断偏差研究--基于管理层与审计师的双重视
    新品上架
    江莱图书专营店 进店
  • 醉染图书企业内部控制审计9787302470311
    正版
    醉染图书旗舰店 进店
  • 上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究
    文源图书专营店 进店
  • 醉染图书内部控制审计功能与质量9787513609982
    正版
    醉染图书旗舰店 进店
  • 正版新书]电力行业内部控制操作指南中华人民共和国财政部978751
    正版新书
    君凤文轩图书专营店 进店
  • 正版新书]企业内部控制审计研究--基于整合审计的视角吴寿元9787
    正版新书
    君凤文轩图书专营店 进店
  • 正版新书]媒体监督、内部控制与审计意见研究张丽达978750959819
    正版新书
    君凤文轩图书专营店 进店
  • 正版 水利行政事业单位内部控制建设和评价 安徽省淮河会计学会编
    正版全新
    美阅书店 进店
  • 正版新书]财务管理与会计内部控制探索卫珺慧,胡跃清,孙梅 著978
    正版新书
    君凤文轩图书专营店 进店
正在加载中...