内部控制审计规格参数

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11内部控制案例——审计与内部控制系列978730904622922
11内部控制案例——审计与内部控制系列978730904622922
出版社: 复旦大学出版社
作者: 朱荣恩
页数: 300
出版时间: 2005-08-01
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内部控制审计论
内部控制审计论
纸张: 胶版纸
作者: 姚刚
装帧: 平装
出版时间: 2013-10-01
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11内部控制与内部审计978751410156022
11内部控制与内部审计978751410156022
出版社: 经济科学出版社
作者: 上海国家会计学院
页数: 389
出版时间: 2012-03-01
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【正版二手】内部控制与内部审计
【正版二手】内部控制与内部审计
作者: 上海国家会计学院
页数: 0
出版时间: 2012-03
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内部控制与审计风险案例分析
内部控制与审计风险案例分析
作者: 高雅青
出版时间: 2003-04-00
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内部控制与审计风险案例分析
内部控制与审计风险案例分析
作者: 高雅青 著;李三喜 编
出版时间: 2002-05-00
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内部控制与审计风险案例分析
内部控制与审计风险案例分析
作者: 高雅青 著;李三喜 编
出版时间: 2003-00-00
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[二手8成新]内部控制与内部审计 9787514101560
[二手8成新]内部控制与内部审计 9787514101560
是否套装:
作者: 上海国家会计学院
页数: 389
出版时间: 2012-3
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音像基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板李三喜
音像基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板李三喜
出版社: 中国市场出版社
作者: 李三喜
版次: 1
页数: 380
开本: 16开
出版时间: 2013-01-01
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固定资产投资控制与内部审计9787801771148
固定资产投资控制与内部审计9787801771148
作者: 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司审计部《固定资产投资审计》课题组
出版时间: 2002-10-00
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正 九成新基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板
正 九成新基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板
作者: 李三喜
版次: 1
装帧: 平装
页数: 380页
开本: 16开
出版时间: 2013-01
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